國際注冊內部審計師CIA考試新匯編600題(二):內部審計實務

國際注冊內部審計師CIA考試新匯編600題(二):內部審計實務 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

中審網校 編
圖書標籤:
  • CIA
  • 內部審計
  • 注冊內部審計師
  • 考試
  • 實務
  • 練習題
  • 600題
  • 匯編
  • 審計實務
  • 備考
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你會得到大驚喜!!
齣版社: 廣東經濟齣版社
ISBN:9787545434224
版次:1
商品編碼:11506263
包裝:平裝
叢書名: 中審網校考試用書係列
開本:16開
齣版時間:2014-07-01
用紙:銅版紙
字數:415000

具體描述

編輯推薦

  


  

  【此書2017年印刷版已換封麵(隨機發貨)】

  CIA是國際注冊內部審計師的英文簡稱。它不僅是國際內部審計專傢的標誌,也是目前國際審計業公認的審計資格,CIA資格證書代錶瞭內部審計領域的高資質,在全球通行有效。

  CIA考試是由位於美國的內部審計師協會(簡稱IIA)組織的,早於1974年在美國本土舉行瞭一次考試。除瞭我們中國大陸地區,CIA考試一般是在每年5月和11月的第三周的星期三和星期四舉行的。現在世界上部分地區已實行計算機考試,可以一年四次甚至是隨到隨考。1998年CIA考試開始引進中國,並於1998年11月首次在廣州開考,目前國內接近二萬人通過瞭這個考試,全世界一共有近十萬人。

  CIA考試是國際性的考試,與國內傳統考試如會計師、審計師、CPA或注稅那種考試存在很大的區彆,沒有所謂的考試教材,隻有一個考試大綱對考試涉及的主要內容範圍和權重值作瞭介紹,考試內容涵蓋內部審計實務框架、審計學、會計學、經濟學、管理學、稅收、法律、環保、信息技術等專業知識內容,內容非常廣泛,題目的實務性也非常的強。前三科的CIA試捲是由美國人齣題的,每年從一個相對固定的試題庫裏抽題形成試捲,因此CIA考試的特點是試題會有比較多的重復,而且齣題也是非常地靈活,可以說即使帶上輔導書開捲考試,也未必能夠通過。因此,做題就顯得非常重要。

  【此書2017年印刷版已換封麵(隨機發貨)】

內容簡介

  

《國際注冊內部審計師CIA考試新匯編600題》是由中國審計網旗下的中審網校根據新的考試大綱變化精心選題,並結閤新的IIA實務框架進行重新整理。務求令考生能獲得有效率的訓練。
  

   本叢書作為《國際注冊內部審計師考試CIA應試指南》的配套習題冊,按照總共十章書的內容順序以及前三部分的考試共分為三冊,對應三科考試,每冊600題,每題配有參考答案與解題思路:
  《國際注冊內部審計師CIA考試新大綱600題匯編(二):內部審計實務》其基本內容為:
  第一章:介紹內部審計的戰略職能,包括部門管理、製定年度計劃和具體的業務類型。
  第二章:介紹內部審計程序,側重對審計過程的理解。
  第三章:介紹舞弊的知識要點及舞弊調查程序。
  附錄:第二部分模擬捲兩套。
  通過對相閃知識點的提問與解答對考生掌握基礎知識訓練答題技巧起到良好的促進作用.

作者簡介

中審網校,為中國審計網旗下的審計類考試培訓專業網站,團隊成員自CIA考試1998年進入中國後,便開始從事考試的谘詢和培訓服務,十年CIA考試培訓經驗的積纍,實力得到考生的公認,成就非凡!
本書係中審網校繼《國際注冊內部審計師CIA考試應試指南》之後呈獻的又一力作!全書緊貼考試內容、實用至上,為CIA考試網下習題訓練首 選!

內頁插圖

目錄

第一章 管理內部審計職能
一、 章節介紹
二、 知識要點
三、 訓練習題
四、 參考答案及解題思路




第二章 審計業務流程
一、 章節介紹
二、 知識要點
三、 訓練習題
四、 參考答案及解題思路



第三章 舞弊風險和控製
一、 章節介紹
二、 知識要點
三、 訓練習題
四、 參考答案及解題思路


附錄1 模擬捲(Ⅰ)
一、 模擬試題
二、 參考答案及解題思路
附錄2 模擬捲(Ⅱ)
一、 模擬試題
二、 參考答案解題思路

前言/序言


好的,為您撰寫一份關於《國際注冊內部審計師CIA考試新匯編600題(二):內部審計實務》這本書的簡介,該簡介將不包含該書的實際內容,並且力求自然、詳實。 --- 圖書簡介:專業勝任力與職業發展的基石 在快速變化的商業環境中,內部審計師的角色日益重要,他們不僅是風險管理者和控製評估者,更是組織戰略規劃和價值創造的關鍵夥伴。本套叢書(注:此處指代您提到的係列叢書,而非具體某一冊)的編寫目標,正是為瞭滿足全球範圍內專業人士對高質量、高標準內部審計知識和技能的迫切需求。我們深知,要通過國際認可的專業資格認證,如國際內部審計師協會(IIA)頒發的注冊內部審計師(CIA)資格,需要係統化的學習、精確的知識把握和大量的實戰演練。 本套叢書旨在為有誌於成為或已經在職的內部審計專業人員,提供一個全麵、深入且高度實用的學習平颱。它不僅僅是一套應試指南,更是一部提升職業素養和實務操作能力的專業工具書。 核心理念:理論與實踐的無縫對接 本叢書的編撰遵循“以能力為導嚮,以標準為核心”的理念。我們堅信,現代內部審計工作需要從業者不僅理解《國際專業實務標準》(IPPF)的各項要求,更需要在實際工作中靈活運用這些標準來解決復雜的業務問題。因此,內容設計上,我們嚴格對標國際公認的內部審計知識框架,確保所涵蓋的知識點既具有前瞻性,又具備即時的應用價值。 叢書的每一部分都緻力於搭建起堅實的理論基礎與日常審計實踐之間的橋梁。我們關注當前審計領域的熱點和難點,例如:新興技術的風險評估(如數據分析、人工智能在審計中的應用)、治理結構優化、信息安全內審、以及日益強化的閤規與道德要求。我們的目標是培養齣能夠獨立承擔高難度審計項目,並能為管理層提供有洞察力建議的復閤型人纔。 構建知識體係的係統性框架 本叢書的結構設計體現瞭對內部審計職能的整體認知。我們力求覆蓋從基礎概念到高級管理技巧的各個層麵。 首先,對內部審計職能的定位和規劃是基礎。這包括理解組織戰略目標、製定年度審計計劃、資源配置、以及如何有效地與審計委員會和高層管理層進行溝通和匯報。成功的內審部門需要清晰的使命感和明確的執行路徑。 其次,審計執行能力的深化是核心。這涉及對各類審計領域的專業知識掌握,例如運營審計、財務審計、閤規性審計以及績效審計。在每一個領域內,都需要掌握從風險識彆、控製測試到證據收集和分析的全套方法論。我們強調采用風險導嚮的審計方法,確保審計資源投入到對組織影響最大的領域。 再者,對新興領域和前沿技術的關注不可或缺。今天的審計師必須具備一定的信息技術知識,能夠評估信息係統的可靠性、安全性和效率。理解數據分析工具的使用及其在提升審計效率和深度方麵的潛力,是區彆優秀審計師與閤格審計師的關鍵所在。 最後,職業道德、溝通與人際技巧被視為支撐專業能力的重要軟實力。內部審計的有效性在很大程度上取決於審計師的獨立性、客觀性以及與被審計部門建立信任關係的能力。本叢書強調在專業知識學習的同時,培養從業者嚴謹的職業操守和卓越的溝通協調能力。 麵嚮專業認證與長期職業發展 本套叢書的設計,充分考慮瞭專業認證考試對知識廣度和深度的嚴格要求。它提供瞭一個結構化的學習路徑,幫助讀者係統地梳理和鞏固知識點,從而在競爭激烈的專業資格考試中取得優異成績。通過深入研習本叢書提供的專業視角和解析,讀者可以更準確地把握考試齣題的意圖和方嚮。 然而,我們更期望本叢書能超越考試本身,成為讀者職業生涯中可長期參考的案頭必備工具書。審計實踐是一個不斷學習和適應的過程。隨著監管環境的變化、業務模式的創新,內部審計的標準和最佳實踐也在持續演進。本叢書所體現的嚴謹思維模式、係統化的解決問題的框架,將持續賦能專業人士在未來工作中,保持其專業勝任力,實現從一名閤格的執行者成長為卓越的業務顧問和風險戰略傢的職業飛躍。 我們相信,通過對本叢書所涵蓋知識體係的透徹理解和持續實踐,每一位專業人士都將能夠在其組織中發揮齣內部審計的最大價值,成為推動組織穩健發展和實現戰略目標的中堅力量。 ---

用戶評價

評分

我是一名剛入行不久的內部審計人員,深知理論知識和實際操作之間的差距。在備考CIA的過程中,我嘗試瞭幾本書,但唯獨這一本讓我眼前一亮。《國際注冊內部審計師CIA考試新匯編600題(二):內部審計實務》這本書,它最大的特點就是將大量的真題和模擬題有機地整閤在一起,並且題目都圍繞著內部審計的實際工作場景展開。我特彆欣賞它題目設計的多樣性,既有對基本概念的考察,也有對復雜業務流程的分析,還有對風險評估和控製設計的應用。每一個題目都像是一個精心設計的“小測驗”,能夠迅速暴露我在哪些方麵還有不足。而且,書中的解析部分非常詳盡,常常會引用到相關的審計標準和最佳實踐,這對於我理解題意、鞏固知識、提升實務能力都非常有幫助。通過這本書的學習,我感覺自己對內部審計的理解更加深入,對如何在實際工作中應用這些知識也更有信心瞭。

評分

剛開始備考CIA,看著厚厚的教材,總有一種無從下手的感覺,特彆是內部審計實務部分,概念多,細節繁雜,很容易感到迷茫。這本書的齣現,就像為我點亮瞭一盞明燈。它不像某些教材那樣過於理論化,而是直接切入實務,用大量的題目來引導學習。我最喜歡它題目後麵的解析,講解得非常細緻,不僅僅是給齣正確答案,更重要的是解釋瞭為什麼這個答案是正確的,以及其他選項為什麼是錯誤的。這讓我能夠更好地理解每一個知識點背後的邏輯和考查意圖。例如,有一道題是關於如何評估供應商的風險,書中的解析詳細地列齣瞭需要考慮的因素,並結閤瞭IIA的相關指南,讓我豁然開朗。通過做這些題目,我不僅鞏固瞭書本上的知識,還學習到瞭很多在實際工作中可能遇到的問題和處理方法。這本書讓我感覺,我不是在“備考”,而是在“實戰演練”,這種學習方式讓我更加投入,也更加有效。

評分

這本書絕對是我備考CIA的“神助攻”!拿到手的時候,我就被它厚實的份量和清晰的目錄吸引瞭。最讓我驚喜的是,它不僅僅是題目堆砌,而是真正地將理論知識與實操場景完美結閤。每一道題都仿佛是從真實的審計工作中抽離齣來的,涉及麵非常廣,從風險評估、內控設計到審計報告的撰寫,幾乎涵蓋瞭內部審計的每一個關鍵環節。我尤其喜歡那些帶有詳細解析的題目,它不僅僅告訴你正確答案是什麼,更重要的是深入剖析瞭答案背後的邏輯和考查點,讓我對知識點的理解更加透徹。我記得有一次遇到一道關於IT審計的題目,當時我在這方麵還比較薄弱,但通過這道題的解析,我不僅學會瞭如何應對這類問題,還順帶復習瞭相關的IT控製框架。這種“一題多用”的學習方式,極大地提高瞭我的備考效率。而且,書中的題目難度設置也很有梯度,從基礎概念的考察到復雜情境的分析,循序漸進,讓人在挑戰中不斷進步。我感覺自己在這本書的引導下,對內部審計的實務有瞭更係統、更深刻的認識,信心也大大增強。

評分

這本書的質量真的超齣我的預期!作為一名經驗豐富的內部審計師,我深知理論學習與實際操作相結閤的重要性。這本書恰恰在這方麵做得非常齣色。它提供的600道題目,不僅僅是簡單的選擇題,而是深度融閤瞭各種真實審計場景,讓我仿佛置身於實際工作中,需要運用所學的知識去分析、判斷和決策。我特彆欣賞書中對每一個題目都進行瞭深入淺齣的解析,不僅僅給齣正確答案,更重要的是詳細闡述瞭背後的理論依據、審計原則以及在實務中的應用。這對於鞏固知識、提升技能起到瞭事半功倍的效果。例如,在遇到一些涉及新興技術審計的題目時,書中的解析不僅解釋瞭當前的標準要求,還提供瞭前瞻性的思考方嚮,讓我對未來的審計工作有瞭更清晰的認識。這本書不僅幫助我通過瞭CIA考試,更重要的是,它讓我對內部審計實務有瞭更全麵、更深刻的理解,為我今後的職業發展奠定瞭堅實的基礎。

評分

說實話,一開始我選擇這本書,是因為它的題量大,想著“題海戰術”總能讓我熟悉考試的套路。但讀下去之後,我發現這本書的價值遠不止於此。它最大的亮點在於題目的設計非常貼近真實的審計工作場景,很多題目都像是一個小小的案例分析,需要讀者結閤書本知識和自己的理解去解答。這讓我感覺自己不是在死記硬背,而是在真正地“做”審計。很多題目都涉及到不同行業、不同業務的特點,這對於像我這樣經驗不算特彆豐富的人來說,是非常寶貴的學習機會。通過這些題目,我不僅鞏固瞭CIA考試的核心知識點,還接觸到瞭很多我之前可能沒有深入思考過的審計細節。書中的解析部分做得非常到位,常常會引用相關的國際內部審計專業實務指南(IIA Standards)和內部審計知識框架(IAF),這讓我能夠及時查漏補缺,並將理論與實踐更好地結閤起來。我特彆看重這一點,因為我認為內部審計的精髓就在於“實務”,隻有真正理解瞭“為什麼”要這麼做,纔能在工作中得心應手。這本書的齣現,無疑為我提供瞭一個絕佳的實踐平颱。

評分

買瞭全套,備考CIA,正版,紙質不錯

評分

翻瞭下,是正版書,希望考試能過

評分

質量很好,京東值得信賴。還會再次購買。

評分

質量還可以,就是題有重復的,可能是因為從題庫裏抽的題

評分

活動優惠購買,很實惠!!!!東西很好

評分

商品非常給力,要好好使用瞭

評分

很好,活動時買的,非常劃算!

評分

相信京東纔買的,應該不錯

評分

針對CIA第二科考試的練習題,緊密結閤考點,適閤自學以後的自測。

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