2018年国际注册内部审计师CIA考试应试指南+精要解读全4本基础+实务+知识要素+精要解读

2018年国际注册内部审计师CIA考试应试指南+精要解读全4本基础+实务+知识要素+精要解读 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

中审网校 著
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  • CIA
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  • 教材
  • 全真模拟
  • 2018
  • 精要解读
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店铺: 中大网校图书专营店
出版社: 中国财政经济出版社
ISBN:9787509553978
商品编码:12739212403
包装:平装
开本:16开
出版时间:2017-03-01

具体描述






















穿越迷雾,直击核心:精研内部审计,铸就专业未来 在瞬息万变的全球经济格局中,内部审计作为企业治理的重要支柱,其战略价值与日俱增。它不仅是风险管理的“防火墙”,更是提升运营效率、保障合规经营、驱动组织持续改进的关键力量。对于渴望在内部审计领域崭露头角、获得国际认可的专业人士而言,一本能够系统性梳理知识脉络、深入剖析考点要义、并能有效指导备考的权威书籍,无疑是开启职业生涯新篇章的金钥匙。 本书,《2018年国际注册内部审计师CIA考试应试指南+精要解读(全4本:基础+实务+知识要素+精要解读)》,正是为满足这一迫切需求而倾力打造的集大成之作。它并非简单堆砌知识点,而是将庞杂的CIA考试大纲,以逻辑清晰、条理分明的结构,深度解构并重塑,旨在帮助考生在最短的时间内,构建起扎实、全面的内部审计专业知识体系,并最终实现成功通过考试的目标。 一、 内容精炼,体系宏大:四大模块,环环相扣,全面覆盖CIA考试核心 本书由四本独立而又紧密关联的分册组成,每一本都聚焦CIA考试的一个关键组成部分,共同构建了一个无懈可击的学习闭环。 《基础知识》:夯实根基,重塑认知 本分册是理解内部审计的起点,也是所有后续学习的基石。它将带领考生深入探索内部审计的基本概念、原则、职业道德规范、以及内部审计在组织治理中的定位与作用。内容涵盖了CIA考试第一部分(Part 1)的核心知识点。 内部审计的定义与使命: 深刻理解内部审计不仅仅是监督,更是洞察、咨询与赋能。我们将剖析其在识别和评估风险、改进组织控制、提升运营效率等方面的核心使命。 职业道德与行为准则: 国际内部审计师协会(IIA)发布的《国际内部审计专业实务标准》(Standards)是CIA考试的灵魂。本部分将详尽解读其关于诚信、客观、保密、能力等基本原则,并结合实际案例,帮助考生理解如何在日常审计工作中践行这些准则。 公司治理、风险管理与控制(GRC): 这是一个贯穿始终的重要主题。我们将详细讲解COSO框架、ERM(企业风险管理)等关键理论,以及内部审计在风险识别、评估、应对和监控中的具体职责。 审计项目管理: 从审计计划的制定、资源分配、时间管理,到审计证据的收集与记录,本部分将系统性地介绍审计项目的全生命周期管理,为考生提供切实可行的操作指南。 质量保证与改进项目(QAIP): 内部审计自身的质量控制是保证其公信力的关键。我们将深入探讨QAIP的要素、内部与外部评估的流程与方法,帮助考生理解如何持续提升内部审计的价值。 《实务操作》:理论致用,技能锤炼 如果说《基础知识》是构建理论框架,那么《实务操作》则是将理论转化为实际行动的桥梁。本分册侧重于CIA考试第二部分(Part 2)的“审计工作实务”,将带领考生走进真实的审计现场,掌握执行审计的各项核心技能。 审计规划与风险评估: 如何根据组织战略和风险偏好,制定年度审计计划?如何识别和评估关键业务流程中的固有风险和控制风险?本部分将提供详细的规划方法和风险评估工具。 审计证据的获取与分析: 审计的生命线在于证据。我们将详细讲解访谈、问卷、观察、穿行测试、数据分析等多种证据获取技术,并强调如何评估证据的充分性、可靠性和相关性。 审计程序的执行: 从设计和执行实质性测试,到测试控制的有效性,本部分将提供一系列标准化的审计程序,帮助考生理解如何有效验证控制的设计和运行。 信息技术(IT)审计基础: 在数字化时代,IT审计的重要性不言而喻。本部分将介绍IT控制的基本概念、常见的IT风险(如系统安全、数据完整性、业务连续性)以及IT审计的重点关注领域。 舞弊审计与调查: 内部审计在防范和发现舞弊方面扮演着重要角色。本分册将探讨舞弊的典型模式、舞弊的迹象、以及舞弊调查的基本原则和方法。 审计报告的撰写: 清晰、准确、有说服力的审计报告是审计工作的最终产出。本部分将指导考生如何构建报告结构、提炼审计发现、提出切实可行的改进建议,并有效地与管理层沟通。 《知识要素》:拓展视野,聚焦前沿 本分册旨在为考生提供更广阔的视野,深入理解影响内部审计的外部环境和新兴趋势,这是CIA考试第三部分(Part 3)“业务知识要素”的精髓所在。 宏观经济与行业分析: 理解组织所处的宏观经济环境(如通货膨胀、利率、汇率)及其对组织运营的影响。同时,熟悉特定行业的运作模式、监管要求和主要风险。 财务报告与分析: 掌握会计准则(如GAAP/IFRS)、财务报表的构成要素、以及基本的财务分析技术,能够从财务数据中识别潜在问题。 组织行为学与管理: 理解组织结构、企业文化、领导力、激励机制等因素对员工行为和组织绩效的影响,以及内部审计如何与不同层级的管理人员有效互动。 法律法规与合规: 了解与组织运营相关的基本法律法规(如反腐败、反洗钱、数据隐私),以及内部审计在合规性审计中的职责。 战略管理与业务流程: 深入理解组织的战略目标、关键业务流程及其与风险的关联,使内部审计工作能够更好地服务于组织战略。 新兴技术与风险: 关注大数据、人工智能、云计算、物联网等新兴技术对企业运营和风险管理带来的影响,以及内部审计如何适应这些变化。 《精要解读》:提炼升华,点石成金 这是贯穿全书的“点睛之笔”。本分册并非简单重复前三本的内容,而是以提纲挈领、要点突出的方式,对各部分的核心概念、关键定理、重要考点进行深度解读和梳理。 高频考点精析: 结合历年考试趋势,精选出CIA考试中最具代表性、最常出现的考点,进行深入剖析,提供解题思路和技巧。 易错点辨析: 针对考生在备考过程中容易混淆或出错的概念、原理,进行针对性讲解和对比,帮助考生规避失分。 实战模拟题解析: 提供高质量的模拟试题,并对每一道题目进行详细的解析,不仅说明正确答案,更重要的是解释错误选项为何错误,以及正确思路是如何形成的。 知识点串联与应用: 将分散的知识点进行系统性串联,展现知识之间的内在联系,引导考生理解知识的融会贯通,并在实际案例中灵活应用。 备考策略与心态调整: 提供科学有效的备考方法、时间管理建议,以及应对考试压力的心理调适技巧,帮助考生以最佳状态迎接考试。 二、 价值亮点,独树一帜:为何选择本书,成就你的CIA梦想 结构化学习体系: 四本分册的设计,由浅入深,由理论到实务,由核心到拓展,构建了一个严谨、系统的学习路径,避免了信息碎片化,让学习过程更加高效。 深度解读,而非罗列: 本书的“精要解读”部分,并非简单的知识点搬运,而是基于丰富的行业经验和深刻的教学洞察,对考点进行深度剖析,提炼核心,直击要义,帮助考生真正理解“为什么”和“怎么做”。 紧贴考纲,实战导向: 内容严格遵循CIA考试大纲要求,紧密结合考试形式和题型特点,确保考生学习的内容与考试需求高度契合。大量实操性强的案例和解析,让考生在学习过程中就能体验到考试的“实战感”。 语言精炼,易于理解: 采用清晰、简洁、专业的语言,避免晦涩难懂的专业术语堆砌,让复杂晦深的内部审计概念变得易于理解和掌握。 权威性与前瞻性兼备: 在遵循国际内部审计专业实务标准的基础上,本书也积极关注行业发展趋势和新兴技术,帮助考生构建符合未来发展需求的知识体系。 三、 目标读者: 本书适合所有致力于考取国际注册内部审计师(CIA)资格的专业人士,包括但不限于: 渴望进入内部审计领域、希望获得国际认可的初级审计人员。 寻求提升专业技能、拓展职业发展路径的在职内部审计师。 有志于从事风险管理、内部控制、合规等相关领域工作的财务、管理或 IT 专业人士。 企业管理者、董事会成员,希望深入了解内部审计在公司治理中的作用。 结语: 获得CIA认证,不仅是对个人专业能力的权威肯定,更是开启通往全球化审计职业道路的金钥匙。《2018年国际注册内部审计师CIA考试应试指南+精要解读(全4本)》,将是你备考过程中最得力的伙伴,是你穿越迷雾、直击核心、最终实现职业梦想的强大助力。翻开它,开启你的专业飞跃之旅,让内在的洞察力,引领组织的稳健前行。

用户评价

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天哪,我最近终于把手头那套厚厚的《2018年国际注册内部审计师CIA考试应试指南+精要解读全4本基础+实务+知识要素+精要解读》啃完了,说实话,这感觉就像是打赢了一场艰苦的仗!要我说啊,光是看到那一摞沉甸甸的书摆在那里,就足以让人心生敬畏了。我记得我刚开始翻开“基础”那本的时候,简直是信心满满,觉得内部审计不就是看看流程、抓抓风险嘛,结果,里面的内容深度和广度完全超出了我的预期。它不像那种市面上常见的“速成宝典”,读完就能上考场那种浮躁的东西。相反,它像一位耐心的老教授,把内部审计的理论基石、历史沿革,甚至是一些国际惯例的深层逻辑,都掰开了揉碎了讲给你听。我尤其对其中关于“治理结构”和“职业道德”的章节印象深刻,那可不是简单背诵几条准则就能应付过去的,它探讨的是审计师在复杂商业环境中的角色定位和价值体现,那种需要辩证思考的地方,确实让我花了不少时间反复揣摩。说实话,如果不是有这套书这种详尽的铺垫,我真不敢想象直接去面对真实考试会是怎样一番景象,感觉自己就像是盖房子,这套书帮我把地基打得异常牢固,虽然过程痛苦,但现在回想起来,那份踏实感是任何快速捷径都无法替代的。

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接下来的“精要解读”部分,在我看来,才是真正考验读者功力的地方。如果说前面的三本是“建筑材料”和“施工蓝图”,那么这本精要解读就像是“现场总指挥的经验总结”。它不是简单地对前面内容的提炼,而是一种高屋建瓴的、直击考点“灵魂”的解读。我发现,很多在基础篇看起来晦涩难懂的概念,经过精要解读的重新阐释后,那种潜在的逻辑和出题人的意图就豁然开朗了。比如,它对一些经常混淆的术语间的微妙差别,会用极其精炼的语言进行对比说明,这种精准度,绝对是普通笔记无法比拟的。我个人最喜欢用它来做最后的冲刺复习,因为时间有限,你不可能把所有厚书都翻一遍,但通过精要解读,你能快速激活大脑中之前建立起来的知识网络,抓住那些最容易失分的关键点。坦白讲,如果没有这种深度解析,光靠自己去猜题目的侧重点,那简直是大海捞针,这本解读,就是那根至关重要的指南针。

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简直是服了这套“实务”部分的内容组织,它真不是为心脏不好的朋友准备的!我之前一直以为自己工作经验算是“够用”了,对风险评估和内部控制的理解应该八九不离十了,谁知道书里一上来就抛出了那些复杂的、跨行业的案例分析和情景模拟,瞬间把我拉回了现实。我记得有一次我看到关于“舞弊调查取证”那一块的讲解,它不是简单地罗列“该怎么做”,而是深入剖析了从初次发现线索到最终报告的每一步的法律边界、伦理考量以及证据链的构建细节。我当时就觉得,这哪里是考试指南啊,这简直就是一本高级实战手册!特别是对那些高风险领域,比如信息安全审计和供应链控制的探讨,讲解得细致入微,很多都是教科书上点到为止,但这里却恨不得把操作流程图都画给你看。我不得不承认,读到后面,我甚至开始反思自己过去在工作中处理某些问题的思路是不是过于简单化了,这套书不仅帮你准备考试,更是在悄无声息地提升你的专业判断力,让你在面对真实业务挑战时,能站得更高、看得更远,那种被“点醒”的感觉,真是太美妙了。

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关于“知识要素”这本,我得说,它在结构设计上简直是鬼斧神工。这本书面对的知识点之庞杂,简直让人望而生畏,涵盖了财务、法律、信息技术、管理等多个维度。我欣赏它的地方在于,它没有将这些知识点生硬地堆砌在一起,而是巧妙地设置了一种“模块化”的学习路径。你感觉它就像是一个精心设计的知识导航图,告诉你:“现在你处于技术模块,我们需要先理解数据分析的基本原理,然后才能更好地评估IT治理风险。” 这种关联性讲解,极大地缓解了我记忆大量零散知识点的焦虑。我记得有一次我因为加班错过了重要的信息技术更新,正愁如何快速补上,结果翻开知识要素里的相应章节,它用一种极其清晰的图表和对比方式,把那些复杂的术语和概念给梳理得明明白白。这不像传统的教材,读完后知识点像散落的珍珠,而这本,它把珍珠串成了精美的项链,让你在需要用到某个知识点时,能迅速找到它在整个知识体系中的位置,这对于记忆和应用来说,简直是质的飞跃。

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总而言之,这四本书的组合,给我的感觉是完整、系统,并且极富实战导向性。它绝不是那种读完一页就扔掉的工具书,而是更像一个长期的专业伙伴。我特别注意到它在处理“变化”方面的能力。内部审计的知识体系本身就在不断更新,而这套2018年的指南,虽然时间点已定,但它所构建的思维框架却是极具韧性的。它教你如何去“思考”审计问题,而不是仅仅去“记忆”答案。例如,书中对未来审计趋势的预测和探讨,虽然是基于当时的背景,但其分析问题的角度和深度,至今看来依然具有启发性。它成功地将学术的严谨性与职业实务的灵活性完美地结合了起来,让我觉得在准备考试的过程中,自己的专业视野也在同步拓展。这是一套值得反复研读,并且在未来的职业生涯中也会时常拿出来翻阅的宝贵资料,它为我未来的持续学习打下了一个极其坚实且开阔的平台。

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书是正品,物流慢了些

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期待已久的书,意料之中的很薄

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书挺好,是正品

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还不错????

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书很好,没有异味

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期待已久的书,意料之中的很薄

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还可以

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包装略微简陋了些,打开后灰扑扑的。不过书本身很棒。瑕不掩瑜瑕不掩瑜

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