2018年國際注冊內部審計師CIA考試應試指南 內部審計基礎+實務+知識要素+精要解讀4本

2018年國際注冊內部審計師CIA考試應試指南 內部審計基礎+實務+知識要素+精要解讀4本 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

圖書標籤:
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店鋪: 夢想年華圖書專營店
齣版社: 中國財政經濟齣版社
ISBN:9787509573570
商品編碼:13519204625

具體描述

套餐包含以下四本:

國際注冊內部審計師CIA考試應試指南1 內部審計基礎9787509573570

國際注冊內部審計師CIA考試應試指南2 內部審計實務9787509573754

國際注冊內部審計師CIA考試應試指南3 內部審計知識要素9787509573563

《國際內部審計專業實務框架》精要解讀 CIA考試紅皮書9787509553978

總定價:180.00元    

基本信息

書名: 國際注冊內部審計師 CIA考試應試指南 內部審計基礎  中審網校/編

作者: 中審網校 編

書號: 9787509573570

齣版社名稱: 中國財政經濟齣版社

齣版時間: 2017年3月

定價: 45.00元

書名: 國際注冊內部審計師 CIA考試應試指南 內部審計實務  中審網校/編

作者: 中審網校 編

書號: 9787509573754

齣版社名稱: 中國財政經濟齣版社

齣版時間: 2017年3月

定價: 45.00元

基本信息

書名: 國際注冊內部審計師 CIA考試應試指南 內部審計知識要素  中審網校/編

作者: 中審網校 編

書號: 9787509573563

齣版社名稱: 中國財政經濟齣版社

齣版時間: 2017年3月

定價: 60.00元

基本信息

書名: 《國際內部審計專業實務框架》精要解讀  

作者: 中審網校 編

書號: 9787509553978

齣版社名稱: 中國財政經濟齣版社

齣版時間: 2017年3月

定價: 30.00元


深入解析,助您逐鹿國際注冊內部審計師(CIA)寶座 在全球化浪潮席捲的今天,企業對內部審計的重視程度與日俱增。內部審計不再僅僅是財務報錶的“體檢師”,更成為企業風險管理、內部控製、公司治理的關鍵支柱。而國際注冊內部審計師(CIA)認證,則是衡量審計專業能力、職業素養和行業認可度的金字招牌。無數心懷遠大、緻力於在審計領域攀登高峰的專業人士,都將獲得CIA認證視為職業生涯的重要裏程碑。 然而,通往CIA認證的道路並非坦途。其考試內容廣泛、深度兼具,涵蓋瞭內部審計的方方麵麵,對考生的知識儲備、理解能力和應用能力都提齣瞭嚴峻的挑戰。市麵上琳琅滿目的考試輔導資料,往往良莠不齊,讓人難以抉擇。許多考生在復習過程中,常常感到迷茫,不知從何入手,或者難以把握考試的重難點,事倍功半。 正是洞察到這一痛點,我們傾力打造瞭這套 《2018年國際注冊內部審計師CIA考試應試指南》,其內容精心甄選,聚焦內部審計的核心要素,旨在為廣大考生提供一套全麵、係統、高效的學習解決方案,助您以飽滿的姿態,自信迎接CIA考試的挑戰。 本套指南以“由淺入深,由麵及點,全麵覆蓋”為核心編纂理念, 嚴謹參照瞭國際內部審計師協會(IIA)發布的最新考試大綱和知識體係,將考試內容細緻地拆解為四個核心部分,並針對每個部分進行瞭深入淺齣的解讀和精要提煉。 第一部分:《內部審計基礎》 此部分是構建堅實審計理論大廈的基石。我們深入剖析瞭內部審計的定義、目標、原則、曆史演變以及其在現代企業治理結構中的戰略定位。考生將在此模塊中,係統學習到國際內部審計協會(IIA)發布的《國際內部審計專業實務標準》(Standards)和《職業道德規範》(Code of Ethics),理解其核心要義和指導意義。我們將詳細闡述內部審計的獨立性、客觀性、保密性、能力以及職業審慎性等重要原則,並結閤大量實際案例,幫助考生深刻理解這些原則在審計實踐中的具體應用。 此外,本模塊還著重介紹瞭內部審計的組織架構、人員配置、質量保證與改進體係,以及內部審計與外部審計、其他監督部門之間的關係。我們不僅僅是羅列概念,更是力求讓考生理解這些基礎知識背後的邏輯和實際操作中的重要性,為後續深入學習打下牢固的基礎。 第二部分:《內部審計實務》 理論指導實踐,實踐檢驗理論。本部分將引導考生從宏觀的基礎理論走嚮微觀的操作細節,全麵展現內部審計工作的全流程。我們將係統講解風險評估的方法論,包括識彆、分析、評價和響應各類風險的策略與技巧。考生將學習如何運用各種風險評估工具,如風險矩陣、SWOT分析、德爾菲法等,準確識彆企業經營活動中的潛在風險點。 在風險評估的基礎上,本模塊將深入探討審計計劃的製定,包括審計範圍的確定、審計目標的設定、審計資源的分配以及審計時間錶的規劃。考生將學習如何根據風險評估結果,編製詳細的審計工作底稿,記錄審計證據、審計發現以及審計結論。 審計證據的收集與分析是審計實務的核心環節。我們將在本部分詳細介紹各種審計取證技術,如訪談、問捲調查、穿行測試、檢查、觀察、重新計算、分析性復核等,並強調獲取充分、適當、可靠審計證據的重要性。同時,我們將教授考生如何對收集到的證據進行嚴謹的分析,發現問題,形成審計發現。 審計發現的溝通與報告是審計工作的最終産齣。本模塊將指導考生如何撰寫清晰、準確、具有建設性的審計報告,有效地嚮管理層和董事會傳達審計發現、風險以及改進建議。我們將探討審計報告的結構、語言風格以及溝通技巧,幫助考生成為一名齣色的審計溝通者。 第三部分:《內部審計知識要素》 這一部分是CIA考試的精華所在,它深入探討瞭內部審計在企業管理中的多元化角色和專業知識領域。我們將詳細講解信息技術審計,包括信息係統的控製設計、安全風險、數據隱私以及IT審計的通用標準。考生將瞭解網絡安全、係統訪問控製、數據備份與恢復等關鍵IT審計議題。 此外,我們還將涵蓋財務審計、運營審計、閤規審計、績效審計等多個專業領域。在財務審計方麵,考生將學習如何評估財務報告的可靠性、交易的閤法閤規性以及內部控製的有效性。在運營審計方麵,我們將探討如何評估業務流程的效率和效益,識彆浪費和低效環節,提齣改進建議。閤規審計部分,將聚焦企業對法律法規、政策製度的遵守情況。績效審計則側重於對項目、部門或組織的戰略目標達成情況進行評估。 本模塊還將觸及治理、風險管理和控製(GRC)框架,這是現代企業管理的核心。考生將理解GRC在企業戰略製定、風險應對和閤規管理中的重要作用,以及內部審計在推動GRC體係建設和運行中的關鍵職責。我們將介紹COSO(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)等主流的內部控製框架,並分析其在企業風險管理和內部控製體係中的應用。 第四部分:《精要解讀》 前麵的三個部分為考生搭建瞭完整的知識體係框架,而《精要解讀》則是點睛之筆,它將幫助考生鞏固知識,把握重點,提高應試技巧。本部分並非簡單地重復前述內容,而是提煉瞭每個知識點的核心要義,用更精煉的語言概括,並通過大量的精選例題進行針對性訓練。 這些例題緊密貼閤CIA考試的風格和難度,涵蓋瞭選擇題、多選題等多種題型。每一道題目都配有詳盡的解析,不僅解釋瞭正確答案的理由,還分析瞭錯誤選項的迷惑性,讓考生深刻理解考題的考察意圖和解題思路。通過反復練習這些精選題目,考生可以檢驗自己的學習成果,及時發現薄弱環節,並有針對性地進行鞏固。 此外,《精要解讀》還總結瞭CIA考試的命題規律和答題技巧,例如如何快速審題,如何有效排除乾擾選項,如何在有限的時間內完成所有題目等。這些實用的應試策略,能夠幫助考生在考場上更加從容自信,最大化地發揮自己的水平。 我們深知,一本好的考試輔導書,不僅要有豐富的知識內容,更要注重學習的體驗和效果。因此,本套指南在編纂過程中,始終堅持以下原則: 權威性: 內容嚴格依據IIA發布的最新考試大綱和專業標準,確保知識的準確性和權威性。 係統性: 內容邏輯清晰,循序漸進,從基礎到實務,再到知識要素,層層遞進,構建完整的知識體係。 實操性: 結閤大量的實際案例和習題,將抽象的理論知識轉化為具體的實踐能力。 精煉性: “精要解讀”部分,提煉核心要點,強化記憶,提高應試效率。 易讀性: 語言通俗易懂,避免晦澀難懂的專業術語,力求讓不同背景的考生都能輕鬆理解。 選擇這套《2018年國際注冊內部審計師CIA考試應試指南》,您將獲得: 一份清晰的學習路綫圖: 告彆迷茫,按照科學的路徑,係統掌握CIA考試所需的所有知識。 一雙洞察考題的慧眼: 通過精選例題和解析,掌握命題規律,理解考題背後的邏輯。 一種自信迎考的心態: 充分的準備帶來充足的信心,讓您在考場上發揮最佳水平。 一份開啓審計職業生涯的金鑰匙: CIA認證將為您在審計領域打開更廣闊的天地,贏得更多的發展機遇。 無論您是剛剛踏入審計行業的新人,還是希望提升職業高度、獲得國際認可的資深從業者,這套《2018年國際注冊內部審計師CIA考試應試指南》都將是您備考過程中不可或缺的得力助手。 讓我們一起,用知識武裝頭腦,用智慧點亮未來,共同迎接屬於您的CIA輝煌!

用戶評價

評分

知識要素這本,說實話,一開始我有點犯怵,覺得內容會非常龐雜和枯燥,畢竟它涉及到瞭IT審計、公司治理、財務管理等多個交叉領域。然而,編者的高明之處在於,他們懂得如何進行有效的知識“切割”和“整閤”。他們並沒有簡單地羅列知識點,而是建立瞭一個清晰的知識網絡圖譜,讓你明白每一個知識點在整個內部審計體係中的位置和相互關係。特彆是對於像我這樣,審計背景不純粹,可能更偏嚮於財務或運營的考生來說,這本書就充當瞭“補全知識拼圖”的角色。我發現,很多在其他資料中顯得孤立的知識點,在這裏被有機地串聯起來,比如如何從治理結構的角度去評估IT風險,這種跨領域的視角訓練,對於通過高階的CIA考試至關關重要。它教會我的不僅是“是什麼”,更是“為什麼”以及“如何應用到其他領域”,這種宏觀的思維訓練,是死記硬背無法達到的效果。

評分

這本書的定價著實讓我有些猶豫,畢竟一下子要入手四本厚厚的學習資料,對於預算有限的考生來說,確實是個不小的開支。不過,當我翻開《內部審計基礎》這本的時候,裏麵的詳盡內容和邏輯清晰的編排立刻打消瞭我的顧慮。它不像有些教材那樣堆砌概念,而是非常注重理論與實際應用的結閤。比如,在講解風險管理框架時,作者不僅引用瞭國際標準,還配上瞭大量的案例分析,讓我能真切地感受到這些理論知識在日常審計工作中的落地方式。特彆是對於那些希望從零開始係統學習內部審計知識的人來說,這本基礎讀物無疑是最好的敲門磚。它把那些晦澀難懂的術語和流程,用非常生活化的語言進行瞭闡述,讓學習過程中的挫敗感大大降低。我花瞭大量時間在基礎概念的梳理上,正是因為這本書打下的地基牢固,後續學習其他模塊時纔感到得心應手,可以說,這四本書裏,它起到瞭定海神針的作用。如果說CIA考試是一座高山,那麼這本書就是最穩固的登山杖和第一階段的路綫圖,絕對值得這份投入。

評分

《實務》這冊的實用性簡直是超乎想象的,它真正體現瞭“應試指南”的價值。我過去參加過一些綫上的培訓課程,感覺總是差那麼一點“實戰感”,而這本書完美地彌補瞭這一點。它對審計證據的收集、分析和報告撰寫流程進行瞭極其細緻的分解,甚至連訪談技巧和對管理層提齣建議時的措辭都給齣瞭範例。我特彆喜歡其中關於“舞弊風險識彆”那一章的講解,它沒有停留在理論層麵,而是列舉瞭近年來在不同行業發生的典型舞弊案例,然後反嚮推導齣審計師應該在哪些環節加強關注和設計測試程序。這對於我們這些已經有一定工作經驗,但需要將經驗與CIA考試要求的國際標準接軌的考生來說,簡直是雪中送炭。每次做完一個章節的自我測試,我都能清晰地知道自己在實操層麵的薄弱點在哪裏,然後立刻翻迴原文進行鞏固,這種即時反饋的學習閉環設計,極大地提高瞭我的復習效率,讓我感覺自己真的像是在模擬真實的審計項目。

評分

這四本書的配套使用體驗,是讓我最滿意的地方。我嘗試過隻看其中一兩本進行學習,但效果明顯不如整體係統性地應用。比如,我在做《實務》中的案例分析時,如果對某個風險識彆的概念感到模糊,我會立刻翻迴《基礎》進行原理性的理解;而在進行知識點串聯時,我則會參考《知識要素》來拓寬視野。這種立體化的學習路徑,構建瞭一個堅固的知識防禦體係。更重要的是,這套書在排版和裝幀上也非常人性化,紙張質量很好,即便長時間翻閱和標記,也不會有磨損感,這對於投入大量時間的考生來說,是一個非常貼心的細節。它不僅僅是考試資料,更像是一個伴隨我備考全程的“學習夥伴”,沒有它,我很難想象自己能如此高效和有條理地應對CIA考試的復雜要求,這套組閤拳的效果,遠超我預期的單本價值總和。

評分

精要解讀這本,在我看來,是整個學習體係中的“點睛之筆”,它更像是一本高濃度的提煉精華,而不是冗長的教材。這本書的風格與前三本截然不同,語言非常精煉,用最少的文字描述最核心的考點和齣題思路。我通常會在完成前三本書的精讀和練習後,轉而使用它來進行階段性的迴顧和考前衝刺。書中對於那些每年必考的、高頻齣現的概念和公式,都做瞭特彆的標注和簡化,用思維導圖或者對比錶格的形式呈現齣來,極大地減輕瞭臨陣磨槍時的記憶負擔。我尤其欣賞它在每個章節末尾設置的“易錯點辨析”,很多時候,我們總是把相似的兩個概念混淆,這本書直接將這些“陷阱”擺在明麵上,讓我可以提前做好心理準備和區分,這種對考生心理的精準把握,體現瞭編者對CIA考試脈絡的深刻洞察力,非常適閤用來檢驗自己是否真正吃透瞭核心要義。

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